公开01表
滑县住建局2014年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
1887.86 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
699.7 | |
其中:政府性基金 |
2 |
639.72 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
651.15 | |
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
48.55 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
1243.63 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
425.33 | ||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
111.75 |
六、科学技术支出 |
42 |
行政事业类项目 |
65 |
818.29 | |
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
139.59 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
1345.45 |
支出经济分类 |
70 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
1943.33 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
638.43 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
458.29 |
商品和服务支出 |
73 |
729.3 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
36.78 | |||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
425.33 | |||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
113.49 | |||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
1999.61 |
本年支出合计 |
83 |
1943.33 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
303.44 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
118.66 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
184.78 |
转入事业基金 |
87 |
||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
359.73 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
128.32 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
231.41 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
2303.06 |
总计 |
95 |
2303.06 |
公开02表
滑县住建局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
211 |
节能环保支出 |
139.59 |
139.59 |
|||||
211 |
03 |
污染防治 |
103.63 |
103.63 |
||||
211 |
03 |
99 |
其他污染防治支出 |
103.63 |
103.63 |
|||
211 |
11 |
污染减排 |
35.96 |
35.96 |
||||
211 |
11 |
03 |
减排专项支出 |
35.96 |
35.96 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
1120.76 |
216.92 |
48.31 |
855.53 |
|||
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
527.07 |
156.68 |
35.53 |
334.86 |
||
212 |
01 |
01 |
行政运行 |
191.2 |
156.68 |
34.52 |
||
212 |
01 |
06 |
工程建设管理 |
34.4 |
34.4 |
|||
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
301.47 |
1.01 |
300.46 |
||
212 |
03 |
城乡社区公共设施 |
425.33 |
425.33 |
||||
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
425.33 |
425.33 |
|||
212 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
60.24 |
60.24 |
||||
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
60.24 |
60.24 |
|||
212 |
06 |
建设市场管理与监督 |
108.12 |
12.78 |
95.34 |
|||
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
108.12 |
12.78 |
95.34 |
公开03表
滑县住建局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
17.22 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
1.24 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
15.98 |
其中:公务用车运行维护费 |
15.98 |
公务用车购置 |
0 |
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
住建局机关内设6个职能处室和 房产管理中心、园林绿化管理处2个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:负责全县住房管理工作,制定全县住房和城乡建设行业发展规划、年度计划和产业政策并监督实施,会同有关部门负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为等工作。
(二)人员构成情况
住建局机关及归口预算管理单位共有编制125人,其中:行政编制19人,事业编制23人;在职职工151人,离退休人员19人。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计1999.61万元,其中:财政拨款收入 1887.86万元,2014年初结转和结余303.44万元。
2014年度支出总计1943.33万元,其中:节能环保支出139.59万元,城乡社区支出1345.45万元,资源勘探信息等支出458.29万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1260.35万元,具体情况如下:
1、节能环保支出139.59万元,主要用于污染防治、污染减排。
2、城乡社区支出1120.76万元,主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,滑县住建局“三公”经费财政拨款支出决算数为17.22万元,其中:
1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组 个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算15.98万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。2014年住建局使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.98万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费决算1.24万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。