滑县商务局决算公开情况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律、法规和方针、政策。拟订并组织实施全县商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作等商务工作发展战略、规划、年度计划和政策措施,深化商务领域改革,推动全县服务业和经贸产业结构调整。
(二)贯彻落实国家对外开放的战略和方针、政策,负责全县对外开放的宏观指导和组织协调,拟订全县对外开放长远规划、相关政策措施;研究推进开放带动主战略实施的长效机制;督促检查对外开放政策措施的落实情况,协调解决对外开放工作中出现的重大问题。
(三)负责全县市场体系建设工作,拟订全县国内贸易中长期发展规划,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场体系建设和发展;负责统筹拟订全县流通产业发展规划、促进政策及行业标准,协调推进我县流通法规体系建设,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通领域节能降耗、商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展;推动流通品牌建设。
(四)拟订并组织实施全县电子商务发展规划和政策措施,积极推进我县电子商务地方性规划、规定及办法的实施,大力拓展和深化电子商务应用;研究拟订我县电子商务行业规范和标准,推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系;规范电子商务经营行为和流通秩序。
(五)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,依法对典当、拍卖、租赁、免税商店、二手车市场、汽车流通和旧货流通业等特殊流通行业进行监督管理;根据职责分工,配合执行药品流通发展规划和政策;履行商务部《成品油市场管理办法》、《酒类流通管理办法》及河南省实施细则等有关规定中关于成品油和酒类等商品的流通环节职责。
(六)承担牵头协调整顿和规范全县市场经济秩序工作的责任,拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策。推动商务领域信用建设,建立市场诚信公共服务平台;负责建设和管理市场经济秩序举报投诉服务网络;会同有关部门开展打击侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、商业欺诈等扰乱市场秩序行为工作。负责全县商务执法工作。
(七)负责全县商品进出口管理工作,牵头负责全县出口基地建设工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策;依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
(八)执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策,拟订我县相关规划和政策措施;承担商贸服务业(批发、零售、餐饮、住宿、沐浴等)的行业管理工作;会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,指导服务贸易基地和服务外包平台建设。
(九)贯彻落实商务系统涉及世界贸易组织相关政策工作;承担组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;研究拟定我县反垄断相关政策,指导企业在国外的反垄断应诉工作。
(十) 牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动,负责境内招商引资及统计工作。拟订全县外商投资政策、改革方案和发展规划并组织实施;依法审核限额内外商(台港澳侨)投资企业设立、变更、终止事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;统筹规范对外招商引资活动;会同有关部门抓好投资环境治理工作,依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。
(十一)负责组织实施我县自由贸易区战略,负责全县各类开发区(经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等)的宏观管理、政策指导和工作协调。
(十二)执行对外经济技术合作政策,依法管理和监督我县对外承包工程、对外劳务合作等工作。执行国家有关中国公民出境就业管理政策,牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;管理涉及我县多双边无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。
(十三)组织、申报并指导以滑县名义在境内外举办的各类大型贸易交易会、洽谈会、展销会等商贸活动;指导全县商贸流通行业协会、学会等社团工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、内设机构
1、办公室。
2、对外开放服务办公室(经济协作科)。
3、外经贸科。
4、市场科(县12312商务投诉服务中心)。
5、商贸服务科(散装水泥管理办公室)。
三、2014年度省级部门决算报表、“三公”经费决算公开表(共3张)
公开01表
滑县商务局2014年度收入支出决算总表
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
416.38 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
283.71 |
一、基本支出 |
60 |
328.58 |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交支出 |
38 |
人员经费 |
61 |
244.76 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
39 |
日常公用经费 |
62 |
83.82 | ||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
40 |
二、项目支出 |
63 |
47.21 | ||
四、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
41 |
基本建设类项目 |
64 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
42 |
14.74 |
行政事业类项目 |
65 |
47.21 | |
六、其他收入 |
7 |
97.81 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
6.02 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
46 |
69 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
47 |
支出经济分类 |
70 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
375.79 | |||
13 |
十三、交通运输支出 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
149.44 | |||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
83.82 | |||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
51 |
71.32 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
95.32 | ||
16 |
十六、金融支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
47.21 | |||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
||||
21 |
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、其他支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
59 |
82 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
514.19 |
本年支出合计 |
83 |
375.79 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
年初结转和结余 |
26 |
17.66 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转 |
27 |
17.66 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
项目支出结转和结余 |
28 |
转入事业基金 |
87 |
|||||
经营结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
30 |
年末结转和结余 |
89 |
156.06 | |||||
31 |
基本支出结转 |
90 |
17.32 | |||||
32 |
项目支出结转和结余 |
91 |
138.74 | |||||
33 |
经营结余 |
92 |
||||||
34 |
93 |
|||||||
35 |
94 |
|||||||
总计 |
36 |
531.85 |
总计 |
95 |
531.85 |
公开02表
滑县商务局2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员 经费 |
公用 经费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
滑县商务局 |
375.79 |
244.76 |
83.82 |
47.21 |
||||
204 |
05 |
01 |
行政运行 |
|||||
204 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
|||||
**** |
公开03表
商务局2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
27.31 |
因公出国(境)费用 |
0 |
公务接待费 |
6 02 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
21.29 |
其中:公务用车运行维护费 |
21.29 |
公务用车购置 |
0 |
四、2014年度决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计514.19 万元,其中:财政拨款收入416.38 万元, 其他收入97.81. 年初结转和结17.66 万元。
2014年度支出总计375.79 万元,其中:一般公共服务支出283.71 万元,科学技术支出14.74万元、文化体育与传媒6.02万元、商业服务业等71.32万元
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为320.28万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出228.20万元,主要用于商贸事物。
2、科学技术支出14.74万元、 、文化体育与传媒6.02万元商业服务业等71.32万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度, “三公”经费财政拨款支出决算数为 27.31万元 。
1. 公务用车运行维护费决算数为21.29 万元。包括单位公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年商务局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
2、公务接待费决算6.02万元。包括单位按规定开支的各类公务接待 支出。
2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于外出招商、接待客商、住地招商、客商来滑考察等。接待146批次、720人次)
附件4
部门决算公开情况表
部门名称 |
是否已公开 |
公开时间 |
公开网址 |
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