滑县公安局2013年度部门决算
发布时间:
2014-11-10
作者
来源:
滑县人民政府
滑县公安局2013年度部门决算公开
一、部门基本情况
滑县公安局隶属滑县政府,分别接受县政府和上级公安机关领导。担负着维护全县社会大局稳定,保障人民群众安居乐业的职责,严厉打击各类刑事犯罪,常态化巡逻,对社会治安,交通、消防等方面进行安全管理,全面稳步有序推进全县公安工作。
滑县公安局内设10个科室和10个执法大队,下设22个乡镇派出所、1个新城派出所和1个车站派出所。县局、交警队、拘留所单独设帐,经费来源主要是县财政拨款。滑县公安局目前共有在职民警513人,离退休人员145人;职工2人。在职民警比例占全县人口的万分之三。
二、年度收入支出预算执行情况
1.收入来源。收入来源为财政拨款,2013年度财政拨款收入12081.66万元。
2.支出构成。2013年度公共安全支出9741.66万元,城乡与社区事务支出2300万元,其他支出40万元。
附件1
**部门**年收入支出决算总表
单位:万元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
2 |
栏次 |
4 |
栏次 |
6 | |||
一、财政拨款收入 |
1 |
12081.66 |
一、一般公共服务 |
37 |
一、基本支出 |
60 |
7303.66 | |
其中:政府性基金 |
2 |
二、外交 |
38 |
其中:财政拨款 |
61 |
7303.66 | ||
二、上级补助收入 |
3 |
三、国防 |
39 |
其中:政府性基金 |
62 |
|||
三、事业收入 |
4 |
四、公共安全 |
40 |
9741.66 |
二、项目支出 |
63 |
4778 | |
其中:财政专户管理资金 |
5 |
五、教育 |
41 |
其中:财政拨款 |
64 |
4778 | ||
四、经营收入 |
6 |
六、科学技术 |
42 |
其中:政府性基金 |
65 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化体育与传媒 |
43 |
三、上缴上级支出 |
66 |
|||
六、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业 |
44 |
四、经营支出 |
67 |
|||
其中:本级横向财政拨款 |
9 |
九、医疗卫生 |
45 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|||
非本级财政拨款 |
10 |
十、节能环保 |
46 |
69 |
||||
11 |
十一、城乡社区事务 |
47 |
2300 |
支出经济分类 |
70 |
— | ||
12 |
十二、农林水事务 |
48 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
12081.66 | |||
13 |
十三、交通运输 |
49 |
工资福利支出 |
72 |
2484.15 | |||
14 |
十四、资源勘探电力信息等事务 |
50 |
商品和服务支出 |
73 |
2030 | |||
15 |
十五、商业服务业等事务 |
51 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
304.8 | |||
16 |
十六、金融监管等事务支出 |
52 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
||||
17 |
十七、地震灾后恢复重建支出 |
53 |
赠与 |
76 |
||||
18 |
十八、援助其他地区支出 |
54 |
债务利息支出 |
77 |
||||
19 |
十九、国土资源气象等事务 |
55 |
基本建设支出 |
78 |
||||
20 |
二十、住房保障支出 |
56 |
其他资本性支出 |
79 |
7262.71 | |||
21 |
二十一、粮油物资储备事务 |
57 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
||||
22 |
二十二、国债还本付息支出 |
58 |
其他支出 |
81 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
59 |
40 |
82 |
||||
本年收入合计 |
24 |
本年支出合计 |
83 |
12081.66 | ||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
结余分配 |
84 |
|||||
上年结转和结余 |
26 |
394.97 |
交纳所得税 |
85 |
||||
基本支出结转和结余 |
27 |
394.97 |
提取职工福利基金 |
86 |
||||
其中:财政拨款结转和结余 |
28 |
394.97 |
转入事业基金 |
87 |
||||
项目支出结转和结余 |
29 |
其他 |
88 |
|||||
其中:财政拨款结转和结余 |
30 |
年末结转和结余 |
89 |
394.97 | ||||
经营结余 |
31 |
基本支出结转和结余 |
90 |
394.97 | ||||
32 |
其中:财政拨款结转和结余 |
91 |
394.97 | |||||
33 |
项目支出结转和结余 |
92 |
||||||
34 |
其中:财政拨款结转和结余 |
93 |
||||||
35 |
经营结余 |
94 |
||||||
合计 |
36 |
12476.63 |
合计 |
95 |
12476.63 |
附件2
**部门**年公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 |
单位(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
xxx部门 |
||||||||
204 |
公共安全 |
2748.95 |
4514.71 |
2478 |
||||
212 |
城乡社区事务 |
2300 |
||||||
229 |
其他支出 |
40 |
||||||
**** |
附件3
**部门**年公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 |
**年决算数 |
合计 |
|
因公出国(境)费用 |
|
公务接待费 |
89 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 |
1034.2 |
其中:公务用车运行维护费 |
760.2 |
公务用车购置 |
274 |