2014年度县委宣传部决算(含文明办、文联)
发布时间:
2015-09-22
作者
来源:
滑县人民政府
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
滑县宣传部机关内设8个职能处室和1个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制,单位的主要职责是:组织、指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作,宣传贯彻党的路线、方针、政策;指导、协调文化、新闻出版、旅游文物、广播电视、文学艺术、图书发行等部门的工作;规划、部署全县思想政治工作;宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理;制定和实施全县对外宣传工作规划和意见,做好涉及我县互联网舆情收集、研制、处置和网络新闻宣传的组织、协调和管理工作;制定全县精神文明建设工作规划和意见,指导协调全县群众性精神文明建设活动;指导宣传文化系统工作;承办县委交办的其它事项。
(二)人员构成情况
宣传部机关及归口预算管理单位共有编制46人,其中:行政编制21人,事业编制25人;在职职工37人,离退休人员9人。
(三)预算年度主要工作任务
服务全县指导宣传文化系统工作,组织对全县宣传干部和宣传文化系统领导干部的培训;承办县委交办的其它事项。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计286.85万元,其中:财政拨款收入 286.85万元,上年初结转和结余37.41万元。
2014年度支出总计244.89万元,其中:一般公共服务支出242.89万元,科学技术支出2万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共服务(类)财政事务(款)支出242.89万元,主要用于群众团体及相关机构事务15.93万元,宣传事务209.96万元,其他事务支出17万元,科学技术支出2万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,宣传部“三公”经费财政拨款支出决算数为18.1万元,其中:
1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算17万元。主要用于行政运行燃油费及车辆保险购置等费用。2014年宣传部财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费决算1.1万元。2014年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级新闻部门、媒体及兄弟单位来我县的检查验收工作的支出。
三、依申请公开内容
除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
附件2
2014年度省级部门决算报表、“三公”经费决算公开样表(共3张)
公开01表
滑县宣传部(含文明办、文联)2014年度收入支出决算总表
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 286.85 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 242.89 | 一、基本支出 | 60 | 244.89 |
其中:政府性基金 | 2 | 10 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 158.83 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 86.83 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 2 | 行政事业类项目 | 65 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 244.89 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 124.62 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 78.84 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 34.21 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 286.85 | 本年支出合计 | 83 | 244.89 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 37.41 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 37.41 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 79.37 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 69.37 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 10.00 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 324.26 | 总计 | 95 | 324.26 |
公开02表
宣传部(文明办、文联)2014年度一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 244.89 | 158.82 | 86.07 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 244.89 | 158.82 | 84.07 | ||||
201 | 29 | 群众团体事务 | 7.55 | 7.55 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 7.55 | 7.55 | |||
201 | 31 | 党委办公厅及相关业务 | 8.38 | 8.38 | ||||
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 8.38 | 8.38 | |||
201 | 33 | 宣传事务 | 209.96 | 149.36 | 60.60 | |||
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 198.74 | 145.36 | 53.38 | ||
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 4.00 | 4.00 | |||
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 7.22 | 7.22 | |||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 17.00 | 1.91 | 15.09 | |||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 17.00 | 1.91 | 15.09 | ||
206 | 04 | 99 | 科学技术支出 | 2.00 | 2.00 |
公开03表
宣传部(文明办、文联)2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | 2014年决算数 |
合计 | |
因公出国(境)费用 | 0 |
公务接待费 | 1.1 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 17 |
其中:公务用车运行维护费 | 17 |
公务用车购置 | 0 |
附件4
部门决算公开情况表
部门名称 | 是否已公开 | 公开时间 | 公开网址 | |
宣传部 | 是 | |||
备注:网址应细化至底层地址,错误格式如:http://www.hndsmm.gov.cn,正确格式如:http://www.hndsmm.gov.cn/index,php?m=content&c=index&id=5831 |